Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF219/14 MASIARSTVO U BORKU 19.5.2014 354,92 EUR s DPH
DF220/14 GPM VOZ 19.5.2014 267,58 EUR s DPH
DF221/14 CHRIEN spol. s r.o. 19.5.2014 90,24 EUR s DPH
DF216/14 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. 15.5.2014 177,94 EUR s DPH
DF217/14 U Anežky Martin Moravanský 19.5.2014 503,62 EUR s DPH
DF218/14 LGR electronic s.r.o. 19.5.2014 89,17 EUR s DPH
DF215/14 INMEDIA (Mabonex) 15.5.2014 995,84 EUR s DPH
DF214/14 Milsy a.s. 15.5.2014 151,75 EUR s DPH
DF227/14 Stredoslovenská energetika 26.5.2014 109,00 EUR s DPH
DF228/14 Stredoslovenská energetika 26.5.2014 8,00 EUR s DPH
DF229/14 Stredoslovenská energetika 26.5.2014 594,00 EUR s DPH
DF230/14 Stredoslovenská energetika 26.5.2014 214,00 EUR s DPH
DF205/14 Mesto Prievidza 12.5.2014 734,83 EUR s DPH
DF206/14 Mesto Prievidza 12.5.2014 778,00 EUR s DPH
DF207/14 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. 12.5.2014 89,99 EUR s DPH
DF208/14 GPM VOZ 12.5.2014 263,26 EUR s DPH
DF209/14 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 12.5.2014 15,00 EUR s DPH
DF210/14 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 12.5.2014 7,50 EUR s DPH
DF211/14 CHRIEN spol. s r.o. 13.5.2014 60,34 EUR s DPH
DF212/14 Eni Slovensko, spol.s r.o. 14.5.2014 117,59 EUR s DPH
<< < 354 355 356 357 358 > >>