Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF031/13 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s 1.2.2013 1 097,29 EUR s DPH
DF032/13 MASIARSTVO U BORKU 1.2.2013 406,64 EUR s DPH
DF033/13 CHRIEN spol. s r.o. 4.2.2013 52,12 EUR s DPH
DF034/13 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 4.2.2013 65,00 EUR s DPH
DF025/13 GPM VOZ 31.1.2013 194,28 EUR s DPH
DF026/13 LGR electronic s.r.o. 31.1.2013 43,66 EUR s DPH
DF027/13 Peter Štepánek 31.1.2013 20,52 EUR s DPH
DF028/13 Milsy a.s. 31.1.2013 73,44 EUR s DPH
DF029/13 Peter Štepánek 1.2.2013 20,52 EUR s DPH
DF019/13 Eni Slovensko, spol.s r.o. 24.1.2013 114,39 EUR s DPH
DF020/13 Milsy a.s. 24.1.2013 170,32 EUR s DPH
DF021/13 Peter Štepánek 24.1.2013 23,54 EUR s DPH
DF022/13 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. 25.1.2013 138,40 EUR s DPH
DF023/13 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s 25.1.2013 234,40 EUR s DPH
DF024/13 CHRIEN spol. s r.o. 30.1.2013 49,90 EUR s DPH
DF014/13 Slovenský plyn.priemysel 18.1.2013 14,13 EUR s DPH
DF015/13 Slovenský plyn.priemysel 18.1.2013 328,72 EUR s DPH
DF016/13 Slovenský plyn.priemysel 18.1.2013 678,21 EUR s DPH
DF017/13 INMEDIA (Mabonex) 21.1.2013 95,27 EUR s DPH
DF018/13 INMEDIA (Mabonex) 21.1.2013 697,74 EUR s DPH
<< < 394 395 396 397 398 > >>