Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF336/18 REMEŇ ŠTEFAN REMA 29.6.2018 193,20 EUR s DPH
DF335/18 AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. 28.6.2018 698,70 EUR s DPH
DF334/18 INMEDIA 28.6.2018 13,73 EUR s DPH
DF333/18 INMEDIA 28.6.2018 31,78 EUR s DPH
DF332/18 Ján Meliško - Meli Tech 27.6.2018 1 184,40 EUR s DPH
DF331/18 Hôrka s.r.o. 26.6.2018 205,57 EUR s DPH
DF327/18 Pekáreň PODHORIE s.r.o. 22.6.2018 111,28 EUR s DPH
DF326/18 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 22.6.2018 28,20 EUR s DPH
DF325/18 INMEDIA 21.6.2018 53,80 EUR s DPH
DF330/18 INMEDIA 25.6.2018 59,42 EUR s DPH
DF324/18 INMEDIA 21.6.2018 20,76 EUR s DPH
DF321/18 Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD 15.6.2018 59,70 EUR s DPH
DF320/18 Hôrka s.r.o. 14.6.2018 149,14 EUR s DPH
DF340/18 MAGNA ENERGIA a.s. 3.7.2018 85,56 EUR s DPH
DF341/18 MAGNA ENERGIA a.s. 3.7.2018 105,55 EUR s DPH
DF342/18 MAGNA ENERGIA a.s. 3.7.2018 789,23 EUR s DPH
DF343/18 MAGNA ENERGIA a.s. 3.7.2018 33,58 EUR s DPH
DF352/18 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4.7.2018 20,57 EUR s DPH
DF337/18 Mária Magyarová - ZELENINA 29.6.2018 23,40 EUR s DPH
DF310/18 MAGNA ENERGIA a.s. 8.6.2018 55,54 EUR s DPH