Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF307/18 INMEDIA 7.6.2018 18,95 EUR s DPH
DF303/18 Slovak Telekom, a.s. 6.6.2018 71,90 EUR s DPH
DF271/18 Pekáreň PODHORIE s.r.o. 21.5.2018 103,90 EUR s DPH
DF273/18 Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková 23.5.2018 634,61 EUR s DPH
DF274/18 Hôrka s.r.o. 24.5.2018 175,46 EUR s DPH
DF265/18 DAFFER spol.s.r.o. 21.5.2018 203,16 EUR s DPH
DF297/18 INMEDIA 4.6.2018 109,20 EUR s DPH
DF299/18 Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD 6.6.2018 38,50 EUR s DPH
DF300/18 eNFe s.r.o. 6.6.2018 30,00 EUR s DPH
DF301/18 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 6.6.2018 12,00 EUR s DPH
DF302/18 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 6.6.2018 24,00 EUR s DPH
DF304/18 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 6.6.2018 68,94 EUR s DPH
DF305/18 Mária Magyarová - ZELENINA 6.6.2018 64,80 EUR s DPH
DF306/18 SLOVNAFT, a.s. 7.6.2018 272,86 EUR s DPH
DF293/18 MAGNA ENERGIA a.s. 4.6.2018 789,23 EUR s DPH
DF294/18 MAGNA ENERGIA a.s. 4.6.2018 33,58 EUR s DPH
DF296/18 INMEDIA 4.6.2018 41,34 EUR s DPH
DF284/18 Pekáreň PODHORIE s.r.o. 1.6.2018 126,38 EUR s DPH
DF285/18 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 4.6.2018 45,00 EUR s DPH
DF286/18 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 4.6.2018 45,00 EUR s DPH