Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF173/15 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 22.4.2015 46,50 EUR s DPH
DF167/15 INMEDIA, spol. s r.o. 20.4.2015 898,47 EUR s DPH
DF168/15 Lekáreň Sever s.r.o. 21.4.2015 70,39 EUR s DPH
DF169/15 GPM VOZ 21.4.2015 180,20 EUR s DPH
DF170/15 DOBROTA, a.s. 21.4.2015 123,37 EUR s DPH
DF171/15 LGR electronic s.r.o. 22.4.2015 85,25 EUR s DPH
DF172/15 LGR electronic s.r.o. 22.4.2015 197,81 EUR s DPH
DF160/15 Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko 17.4.2015 432,36 EUR s DPH
DF161/15 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 17.4.2015 55,15 EUR s DPH
DF162/15 eNFe s.r.o. 17.4.2015 60,00 EUR s DPH
DF163/15 Mesto Prievidza 17.4.2015 734,83 EUR s DPH
DF164/15 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s 20.4.2015 43,55 EUR s DPH
DF165/15 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s 20.4.2015 198,71 EUR s DPH
DF166/15 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s 20.4.2015 2 000,20 EUR s DPH
DF157/15 Slovenský plyn.priemysel 17.4.2015 384,54 EUR s DPH
DF158/15 Slovenský plyn.priemysel 17.4.2015 -8,82 EUR s DPH
DF159/15 Slovenský plyn.priemysel 17.4.2015 -42,94 EUR s DPH
DF152/15 CHRIEN, spol. s r.o. 14.4.2015 87,34 EUR s DPH
DF153/15 Mesto Prievidza 15.4.2015 778,00 EUR s DPH
DF154/15 DOBROTA, a.s. 15.4.2015 163,57 EUR s DPH