Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF574/19 LGR electronic s.r.o. 5.11.2019 65,49 EUR s DPH
DF575/19 eNFe s.r.o. 6.11.2019 30,00 EUR s DPH
DF576/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.11.2019 108,80 EUR s DPH
DF577/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.11.2019 84,13 EUR s DPH
DF578/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.11.2019 880,79 EUR s DPH
DF567/19 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 4.11.2019 45,00 EUR s DPH
DF568/19 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 4.11.2019 45,00 EUR s DPH
DF569/19 AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. 4.11.2019 38,78 EUR s DPH
DF556/19 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku 31.10.2019 243,53 EUR s DPH
DFK001/19 Auto Becchi,s.r.o. 28.10.2019 13 460,01 EUR s DPH
DF540/19 INMEDIA 21.10.2019 29,57 EUR s DPH
DF539/19 INMEDIA 21.10.2019 56,17 EUR s DPH
DF541/19 INMEDIA 21.10.2019 9,18 EUR s DPH
DF534/19 INMEDIA 17.10.2019 37,11 EUR s DPH
DF533/19 INMEDIA 17.10.2019 17,03 EUR s DPH
DF560/19 PENAM SLOVAKIA, a.s. 31.10.2019 55,70 EUR s DPH
DF571/19 COMTEL spol. s r. o. 5.11.2019 67,80 EUR s DPH
DF572/19 3 lobit, o.z. 5.11.2019 510,00 EUR s DPH
DF573/19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5.11.2019 20,57 EUR s DPH
DF554/19 Hipoterapeutické združenie Hipos Majer 30.10.2019 252,00 EUR s DPH