Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF481/19 INMEDIA 23.9.2019 68,27 EUR s DPH
DF480/19 INMEDIA 23.9.2019 90,78 EUR s DPH
DF509/19 eNFe s.r.o. 4.10.2019 30,00 EUR s DPH
DF510/19 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 4.10.2019 15,43 EUR s DPH
DF511/19 PENAM SLOVAKIA, a.s. 4.10.2019 30,31 EUR s DPH
DF512/19 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku 4.10.2019 269,28 EUR s DPH
DF507/19 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 4.10.2019 45,00 EUR s DPH
DF508/19 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 4.10.2019 45,00 EUR s DPH
DF492/19 PENAM SLOVAKIA, a.s. 2.10.2019 26,10 EUR s DPH
DF493/19 Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD 2.10.2019 139,81 EUR s DPH
DF501/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.10.2019 40,43 EUR s DPH
DF502/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.10.2019 84,13 EUR s DPH
DF503/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.10.2019 108,80 EUR s DPH
DF504/19 MAGNA ENERGIA a.s. 3.10.2019 880,79 EUR s DPH
DF506/19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4.10.2019 20,57 EUR s DPH
DF482/19 ELEKTRO OPRAVOVŇA U NECHALU 25.9.2019 146,00 EUR s DPH
DF483/19 Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD 26.9.2019 11,00 EUR s DPH
DF489/19 PENAM SLOVAKIA, a.s. 27.9.2019 99,88 EUR s DPH
DF491/19 REMEŇ ŠTEFAN REMA 1.10.2019 270,97 EUR s DPH
DF476/19 INMEDIA 19.9.2019 19,76 EUR s DPH