Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF659/18 Slovak Telekom, a.s. 31.12.2018 66,52 EUR s DPH
DF655/18 Pekáreň PODHORIE s.r.o. 28.12.2018 60,26 EUR s DPH
DF653/18 SLOVNAFT, a.s. 27.12.2018 70,71 EUR s DPH
DF654/18 INMEDIA 27.12.2018 28,56 EUR s DPH
DF652/18 eNFe s.r.o. 20.12.2018 30,00 EUR s DPH
DF650/18 INMEDIA 20.12.2018 66,27 EUR s DPH
DF651/18 Mária Magyarová - ZELENINA 20.12.2018 43,20 EUR s DPH
DF648/18 KINEKUS Megashop SK, s.r.o. 20.12.2018 321,67 EUR s DPH
DF649/18 INMEDIA 20.12.2018 62,04 EUR s DPH
DFK002/18 Ing. Ingrid Blahová 10.12.2018 5 800,00 EUR s DPH
DF643/18 EnergoInvest 19.12.2018 469,30 EUR s DPH
DF644/18 DECODOM, spol. s r. o. 19.12.2018 720,00 EUR s DPH
DF645/18 ASKO - Nábytok spol. s r.o. 19.12.2018 138,00 EUR s DPH
DF646/18 Ing. Vladimír Petriska - BORTEX 19.12.2018 190,56 EUR s DPH
DF647/18 Hviezdička s.r.o. - Lekáreň Žabník PD 19.12.2018 199,98 EUR s DPH
DF640/18 Ekokanal s.r.o. 19.12.2018 15 402,46 EUR s DPH
DF641/18 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 19.12.2018 7,00 EUR s DPH
DF642/18 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 19.12.2018 3,50 EUR s DPH
DF638/18 INMEDIA 17.12.2018 674,73 EUR s DPH
DF639/18 INMEDIA 17.12.2018 37,14 EUR s DPH