Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF278/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.6.2019 40,43 EUR s DPH
DF279/19 Slovak Telekom, a.s. 6.6.2019 68,15 EUR s DPH
DF270/19 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 4.6.2019 8,00 EUR s DPH
DF271/19 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 4.6.2019 16,00 EUR s DPH
DF272/19 RM Gastro - JAZ s.r.o. 5.6.2019 42,00 EUR s DPH
DF273/19 eNFe s.r.o. 5.6.2019 30,00 EUR s DPH
DF275/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.6.2019 84,13 EUR s DPH
DF274/19 MECHANICA SUPPORT s.r.o. 5.6.2019 65,00 EUR s DPH
DF276/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.6.2019 108,80 EUR s DPH
DF266/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3.6.2019 64,00 EUR s DPH
DF265/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3.6.2019 939,00 EUR s DPH
DF264/19 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 3.6.2019 45,00 EUR s DPH
DF263/19 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 3.6.2019 45,00 EUR s DPH
DF267/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3.6.2019 204,00 EUR s DPH
DF269/19 Pekáreň PODHORIE s.r.o. 3.6.2019 115,08 EUR s DPH
DF268/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3.6.2019 185,00 EUR s DPH
DF262/19 Fatra TIP s.r.o. 31.5.2019 553,04 EUR s DPH
DF261/19 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 31.5.2019 34,57 EUR s DPH
DF260/19 INMEDIA 30.5.2019 9,18 EUR s DPH
DF259/19 INMEDIA 30.5.2019 60,06 EUR s DPH