Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF217/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.5.2019 84,13 EUR s DPH
DF218/19 CALSERVIS SK, s.r.o. 7.5.2019 180,00 EUR s DPH
DF220/19 INMEDIA 9.5.2019 5,70 EUR s DPH
DF221/19 INMEDIA 9.5.2019 20,66 EUR s DPH
DF222/19 INMEDIA 9.5.2019 31,98 EUR s DPH
DF213/19 INMEDIA 6.5.2019 56,70 EUR s DPH
DF214/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.5.2019 40,43 EUR s DPH
DF215/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.5.2019 880,79 EUR s DPH
DF216/19 MAGNA ENERGIA a.s. 6.5.2019 108,80 EUR s DPH
DF201/19 Pekáreň PODHORIE s.r.o. 2.5.2019 67,68 EUR s DPH
DF212/19 eNFe s.r.o. 6.5.2019 30,00 EUR s DPH
DF219/19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9.5.2019 20,57 EUR s DPH
DF203/19 INMEDIA 2.5.2019 73,71 EUR s DPH
DF204/19 INMEDIA 2.5.2019 74,28 EUR s DPH
DF209/19 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 2.5.2019 45,00 EUR s DPH
DF210/19 Miroslav Lišťjak- BOZP,PO 2.5.2019 45,00 EUR s DPH
DF199/19 INMEDIA 29.4.2019 90,45 EUR s DPH
DF200/19 Libor Borko Mäsiarstvo u Borku 30.4.2019 181,40 EUR s DPH
DF202/19 Pekáreň PODHORIE s.r.o. 2.5.2019 80,58 EUR s DPH
DF193/19 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 24.5.2019 36,92 EUR s DPH