Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF173/18 INMEDIA 5.4.2018 71,78 EUR s DPH
DF167/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3.4.2018 46,00 EUR s DPH
DF166/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3.4.2018 149,00 EUR s DPH
DF165/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3.4.2018 662,00 EUR s DPH
DF164/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3.4.2018 143,00 EUR s DPH
DF150/18 Hôrka s.r.o. 23.3.2018 209,96 EUR s DPH
DF142/18 Pekáreň PODHORIE s.r.o. 21.3.2018 87,62 EUR s DPH
DF168/18 MAGNA ENERGIA a.s. 3.4.2018 85,56 EUR s DPH
DF169/18 MAGNA ENERGIA a.s. 3.4.2018 105,55 EUR s DPH
DF170/18 MAGNA ENERGIA a.s. 3.4.2018 789,23 EUR s DPH
DF171/18 MAGNA ENERGIA a.s. 3.4.2018 33,58 EUR s DPH
DF175/18 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 6.4.2018 41,83 EUR s DPH
DF177/18 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 9.4.2018 20,57 EUR s DPH
DF181/18 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 9.4.2018 26,00 EUR s DPH
DF182/18 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 9.4.2018 13,00 EUR s DPH
DF183/18 eNFe s.r.o. 9.4.2018 30,00 EUR s DPH
DF184/18 SLOVNAFT, a.s. 9.4.2018 173,36 EUR s DPH
DF159/18 AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. 29.3.2018 151,32 EUR s DPH
DF160/18 AUTOPRIMA Prievidza, s.r.o. 29.3.2018 320,17 EUR s DPH
DF161/18 REMEŇ ŠTEFAN REMA 29.3.2018 172,75 EUR s DPH