Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF183/15 Základná škola Lehota pod Vtáčnikom 5.5.2015 50,00 EUR s DPH
DF184/15 Mima Market s.r.o. 5.5.2015 18,79 EUR s DPH
DF174/15 Eni Slovensko, spol.s r.o. 23.4.2015 67,14 EUR s DPH
DF175/15 JAZ s.r.o. 27.4.2015 91,20 EUR s DPH
DF176/15 CHRIEN s.r.o. 28.4.2015 79,51 EUR s DPH
DF177/15 Okresny urad zivotne pros 4.5.2015 16,50 EUR s DPH
DF178/15 Okresny urad zivotne pros 4.5.2015 17,00 EUR s DPH
DF179/15 CHRIEN s.r.o. 29.4.2015 27,00 EUR s DPH
DF180/15 GPM VOZ 4.5.2015 280,96 EUR s DPH
DF169/15 GPM VOZ 21.4.2015 180,20 EUR s DPH
DF170/15 DOBROTA, a.s. 21.4.2015 123,37 EUR s DPH
DF171/15 LGR electronic s.r.o. 22.4.2015 85,25 EUR s DPH
DF172/15 LGR electronic s.r.o. 22.4.2015 197,81 EUR s DPH
DF173/15 COOP Jednota Prievidza SD 22.4.2015 46,50 EUR s DPH
DF167/15 INMEDIA spol.s r.o. 20.4.2015 898,47 EUR s DPH
DF168/15 Lekáreň Sever s.r.o. 21.4.2015 70,39 EUR s DPH
DF160/15 Ladislav Borko - Masiarstvo u Borku, pokr. v živnosti Libor Borko 17.4.2015 432,36 EUR s DPH
DF161/15 COOP Jednota Prievidza SD 17.4.2015 55,15 EUR s DPH
DF162/15 eNFe s.r.o. 17.4.2015 60,00 EUR s DPH
DF163/15 Mesto Prievidza 17.4.2015 734,83 EUR s DPH