Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DF215/13 INMEDIA (Mabonex) 13.5.2013 118,00 EUR s DPH
DF216/13 INMEDIA (Mabonex) 13.5.2013 19,10 EUR s DPH
DF212/13 Peter Štepánek 13.5.2013 18,79 EUR s DPH
DF213/13 Peter Štepánek 13.5.2013 19,87 EUR s DPH
DF210/13 Hlinka Roman Kominár 13.5.2013 60,00 EUR s DPH
DF211/13 Hlinka Roman Kominár 13.5.2013 60,00 EUR s DPH
DF208/13 Stanislav Híreš 13.5.2013 50,80 EUR s DPH
DF209/13 Hlinka Roman Kominár 13.5.2013 44,00 EUR s DPH
DF207/13 Slovak Telecom a.s. 10.5.2013 56,04 EUR s DPH
DF205/13 GPM VOZ 9.5.2013 328,50 EUR s DPH
DF206/13 Milsy a.s. 10.5.2013 45,17 EUR s DPH
DF203/13 Slovak Telecom a.s. 9.5.2013 112,56 EUR s DPH
DF204/13 Mesto Prievidza 9.5.2013 734,83 EUR s DPH
DF201/13 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. 6.5.2013 184,55 EUR s DPH
DF202/13 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s 9.5.2013 413,29 EUR s DPH
DF198/13 Slovenský plyn.priemysel 6.5.2013 618,00 EUR s DPH
DF199/13 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s 6.5.2013 73,36 EUR s DPH
DF200/13 MASIARSTVO U BORKU 6.5.2013 454,40 EUR s DPH
DF195/13 Slovenský plyn.priemysel 6.5.2013 80,00 EUR s DPH
DF196/13 Slovenský plyn.priemysel 6.5.2013 116,00 EUR s DPH