Faktúra DF540/17

Faktúra doručená: 23.10.2017

Dodávateľ
Hôrka s.r.o.
Teplická 1
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb-DOMINO
Veterná ulica 259/11
971 01 Prievidza
IČO: 00648701

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,27 EUR